年
月期
決算説明会
年
月
日
©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
-
「
-¾
企業概要
¾
2016年
月期
決算概況
¾
2016年度業績予想
¾
中期経営計画
進捗状況と
今後
取組
-
」
-企
業
概
要
社
名
フ
ッ
株式会社
本
社
埼玉県
いたま市桜
田島
設
立
昭和
月
資
本
金
億
百万
従
業
員
名
連結
成
月現在
場先
東証
JA
A
ン
事業
容
製造業
流通業
金融業等向け
情報
ビ
事業
連結子会社
株式会社
岩手県
企業及び自治体向けを中心
当社
連携
した情報
ビ
事業を行う
-
4
-事
業
所
展
開
● ●
●
●
●
●
●●
海道営業所
大船渡セン
熊谷セン
秩父営業所
パシフ
ッ
システ
本社
西日本支社
東
営業所
※
主要顧客対応
ため
ビ
拠点
し
展開
●
本社
中部セン
●
東京オフ
●
盛岡セン
●
関東支店
-
5
-当社
事業区分
セ
ント
©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
•
運用
管理
ビ
セン
ソコン教育
保守
ビ
等
システ
運用・管理等
•
画像処理
や生コン
業界向け
療
等
商品
販売
及び ネッ
ワ
構築等
ンフ
ビ
システ
販売
•
製造業
流通業
金融業等幅広く
プ
ン
受
開発業務を行う
また
主
製造業向け
事業
コン
開発を行う
ソフト
開発
•
ソコン
及び周辺機器
ッ
ソフ
等
仕入
販売
-
6
-
7
-201
年
月期
連結決算概況
©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
当期連結決算
減収
増益
と
た
z
売
高
機器等販売
ソフ
開発及び
販売
減少し減
決算年度
単
百万
201
年度
2015年3月期
201
年度
201
年
月期)
前期比
-
増減率
売上高
%
売上総利益
利益率
%
%
%
販売管理費
%
営業利益
%
経常利益
%
-
8
-201
年
月期
連結決算概況
©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
決算年度
単
百万
201
年度
2015年3月期
201
年度
201
年
月期)
前期比
-
増減率
売上高
%
売上総利益
利益率
%
%
%
販売管理費
%
営業利益
%
経常利益
%
当期純利益
%
当期連結決算
減収
増益
と
た
-
9
-201
年
月期
事業区分別
売上高
©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
単位:百万円
運用
管理等
販売
ソフ
開発
機器等販売
度 月期
度 月期
事業
分売
高
前期比
。+9「)
。
165)
。
「14)
。
「「8)
セン
業務等
増加
増
生コン協組向け
及び自社開発
ッ
等
増加した
画像処理
や生コンプ
ン
向け操作盤
減少し
たため
全体
し
減
N゙N
関連
開発案件
増加した
前期
大型案件
売
動
減
-
10
-201
年
月期
事業区分別
売上高
©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
単位:百万円
運用
管理等
販売
ソフ
開発
機器等販売
度 月期
度 月期
事業
分売
高
前期比
。+9「)
。
165)
。
「14)
。
「「8)
セン
業務等
増加
増
生コン協組向け
及び自社開発
ッ
等
増加した
画像処理
や生コンプ
ン
向け操作盤等
減少
したため
全体
し
減
N゙N
関連
開発案件
増加した
前期
大型案件
売
動
減
-
11
-201
年
月期
当社
事業区分構成比
©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
z
「015
度
シス
運用
管理等
比率
昇
た
事業
分別売
高
構成比
度
-
1「
-2016年
月期
事業区分別
セ
ント利益
区分
(
単位:百万円
月期
セク
メ
ト利益
A)
月期
セク
メ
ト利益
B)
前期比
-
増減率
システ
運用・管理等
%
システ
販売
%
ソフト
開発
%
機器等販売
%
全社共通費
販売費・一般管理費
%
合
計
%
©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
z
シス
運用
管理等
売
高増加
伴い増益
z
シス
販売
売
高減少
伴い減益
z
ソフ
開発
不採算案件
収束
よ
売
原価
低
たた
増益
300
350
400
450
500
550
600
650
700
セ
ン
別営業利益差異
-
1」
-201
年
月期
営業利益分析
©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
z
シス
運用
管理等及びソフ
開発
増益
シス
販売及び機
器等販売
減益をカバ
z
要員を増員
営業を強化
たた
販売費
増加
z
管理機能を強化
たた
一般販売費
増加
営
業
利
益
前
期
シ
ス
テ
ム
販
売
ソ
フ
ト
ア
開
発
営
業
利
益
シ
ス
テ
ム
運
用
・
管
理
等
全
社
共
通
費
機
器
等
販
-
14
-売上高
推移
z
売
高
シス
運用
管理及びシス
販売を中心
増収基調
あ
た
月期
減収と
た
©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
月期 月期 月期 月期 月期 月期 月期 月期
-
15
-©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
営業利益
推移
月期 月期 月期 月期 月期 月期 月期 月期
z
売
高
増収基調
対
営業利益
「014
」月期以降低迷
た
当期
大幅
増益と
た
-
16
-(単位:百万円
201
年
月期
連結
務諸表
©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
資産
部
純資産
部
債
部
債合計
,
流動
債
,9
固定資産
,
資産合計
,99
固定
債
純資産合計
,
債・純資産合計
,99
資産
部
純資産
部
債
部
債合計
,
流動
債
,9
固定資産
,
資産合計
,99
固定
債
純資産合計
,
債・純資産合計
,99
流動資産
,
-
17
-(単位:百万円
201
年
月期
連結
務諸表
©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
自己資本比率
% ➜
%
純資産合計
資産
部
純資産
部
債
部
債合計
,
流動
債
,9
固定資産
,
資産合計
,99
固定
債
純資産合計
,
債・純資産合計
,99
流動資産
,
-
18
-(単位:百万円
201
年
月期
連結
務諸表
一株当
純資産
円
銭
©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
株当
純資産
-
19
-
「0
-201
年度業績予想
-当期実績と
対比-
©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
(単位:百万円
決算年度
連結
201
年度
実績(A)
201
年度
予算(B)
前期比
-
増減率
売上高
%
売上総利益
利益率
%
%
%
販売管理費
%
営業利益
%
経常利益
%
当期純利益
%
度予算
度実績
対
増収
減益
見通
-
「1
-©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
シス
運用
管理等
シス
販売
ソフ
開発
機器等販売
タセンタ事業
拡販及び
新規サ
ビス
展開
取
組
減収
既存顧客
開発案件
増加及び
新規案件
獲得
増
201
年度業績予想
- 事業区分別
当期実績比-
単位:百万円
画像処理シス
及び医療シス
等
拡販
セキュ
関
連
新規事業展開
よ
増収
太
洋セ
ン
グ
プ向け
及び地元企業
自治体へ
営
業
強化
よ
増収
1,324
1,467
2,562
2,958
1,596
1,947
2,624
2,867
0
1,000
2,000
3,000
4,000
度予算
度実績
+272
90
+62
-
「「
-201
年度業績予想
-当期実績と
対比-
©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
(単位:百万円
決算年度
連結
201
年度
実績(A)
201
年度
予算(B)
前期比
-
増減率
売上高
%
売上総利益
利益率
%
%
%
販売管理費
%
営業利益
%
経常利益
%
当期純利益
%
度予算
度実績
対
増収
減益
見通
-
「」
-年度に取
組
事業推進強化策
案件増加対応のため作業部門の体制効率化を図
新規事業の立ち上げ及び展開の
アップを図
ため組織体制を整備す
新規サ
及び新規事業を展開す
ための投資を増
加す
-
「4
-©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
-
「5
-©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
中計数値目標
2017年度
損益目標
売上高
億円
-
「6
-中計
基本方針
技術を追求す
技術を基に信頼さ
商品
サ
を提供し
事業を拡大して
成長す
経営基盤を強化す
-
「7
-中計
重点施策
資源の集中と
要員及び資源の配分見直し
ネ
ルの転換
赤字の解消
新規技術及び新商品の企画
開発
営業の強化
顧客満足度の向上
意識改革
社内活性化
社員育成
8617
9451
10167
8312
9035
10167
393
518
623
547
388
0
200
400
600
800
1000
0
2000
4000
6000
8000
10000
(
実績
)
(
予想
’
度
目標
売
高
(17
中計
)
売
高
(
実績
-
予想
)
営業利益
(
中計
営業利益
(
実績
-
予想
-
「8
-©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
連結
8,617
9,451
10,167
8,312
9,035
10,167
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2015
年度 実績
2016
度
予想
2017
度
売
高
(17
中計
)
売
高
-
「9
-©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
連結
中計進捗状況
売上高
17中計と
差異
百万円
2015年度
実績
△305
2016年度
予想
△416
393
518
623
547
388
623
0
100
200
300
400
500
600
700
2015
度
実績
2016
度
予想
2017
度
営業利益
(
計画
)
営業利益
-
」0
-©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
連結
中計進捗状況
営業利益
17中計と
差異
百万円
2015年度
実績
+154
2016年度
予想
△130
度
度
度
計画
実績
差異
計画
実績
差異
計画
運用
管理
販売
ソフ
開発
機器等販売
売
高合計
-
」1
-©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
中計進捗状況
事業区分別
連結
z
2015
度実績
ソフ
開発
機器等販売
計画を大
く
回った
特
ソフ
開発
ERP
案件を
案件獲得
予定通
進
った
単
百万
度
度
度
計画
実績
差異
計画
実績
差異
計画
運用
管理
販売
ソフ
開発
機器等販売
売
高合計
-
」「
-©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved
中計進捗状況
事業区分別
連結
z
2016
度予想
シス
販売
計画を大
く
回
特
ンフ
サ
ビスへ
取組
遅
てい
単
百万
-
」」
-連結
©2016 Pacific Systems Corporation All right reserved